AV东京热无码专区

    1. <pre id="jfstu"><ruby id="jfstu"></ruby></pre>
    2. <p id="jfstu"></p>


        1. 走進長白山森工


          2019年度

           

          延邊朝鮮族自治州林業管理局部門決算

            

          2020年8月21日

           

          目   錄

           

          第一部分  部門概況

          一、部門職責

          二、機構設置及部門決算單位構成

          第二部分 2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、部門預算項目支出績效自評表

          第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

          九、預算績效管理情況說明

          十、其他重要事項情況說明

          第四部分  名詞解釋

           

          第一部分  部門概況

           

              一、部門職責

          按照部門“三定”方案,州林管局具有以下職能:

          (一)負責全州生態林業建設的監督管理。貫徹執行黨和國家關于林業及其生態建設的法律、法規和方針、政策,研究起草林業地方性法規和州政府規范性文件草案并監督實施;擬定全州林業可持續發展戰略、中長期規劃;組織開展全州森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測和評估,并統一發布相關信息;承擔全州生態林業文明建設的有關工作。

          (二)組織、協調、指導和監督全州造林綠化工作。制定全州造林綠化的指導性計劃;認真執行國家相關標準和規程,指導各類公益林和商品林的培育;指導植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導、監督全民義務植樹、造林綠化工作;承擔林業應對氣候變化的相關工作;承擔州綠化委員會的具體工作。

          (三)承擔全州森林資源保護發展監督管理的責任。負責派駐森林資源監督機構的管理;組織全州森林資源調查、動態監測和統計;審核、監督森林資源的使用;組織編制并監督執行全州森林采伐限額;監督檢查林木憑證采伐、運輸;組織、指導林地(含生態草地、蘆葦用地)、林權管理;組織實施林權登記、發證工作,擬訂林地保護利用規劃并指導實施;依法承擔應由國家和州政府批準的林地征用、占用的初審工作。

          (四)組織、協調、指導和監督全州濕地保護工作。擬訂全州性、區域性濕地保護規劃;執行濕地保護的有關國家標準和規定;組織實施建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作;監督濕地的合理利用;承擔有關國際濕地公約的履約相關工作。

          (五)組織、協調、指導和監督全州荒漠化防治工作。組織擬訂全州防沙治沙和沙化土地封禁保護區建設規劃;認真執行相關國家標準和規定,監督沙化土地的合理利用;組織、指導建設項目對土地沙化影響的審核;組織、指導沙塵暴災害預測預報和應急處置;承擔有關國際荒漠化公約的履約相關工作。

          (六)組織、指導全州陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。擬訂及調整州級重點保護的陸生野生動物、植物名錄,報州政府批準后發布;依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測;監督管理全州陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用;監督管理野生動植物進出口;承擔瀕危物種進出口和州級保護的野生動物、珍稀樹種、珍稀野生植物及其產品出口的初審和審批工作。

          (七)負責全州林業系統自然保護區的監督管理。在國家和省自然保護區區劃、規劃原則的指導下,依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生動物類型自然保護區的建設和管理;監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護;承擔有關國際公約的履約工作;按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

          (八)承擔全州推進林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。擬訂集體林權制度和重點國有林區、國有林場等重大林業改革意見并指導監督實施;擬訂農村林業發展、維護農民經營流轉;指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁;依法負責退耕還林工作;指導國有林場(苗圃)、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

          (九)監督檢查全州各產業對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發利用。制定林業資源優化配置政策;認真執行林業產業國家標準并監督實施;組織指導林產品質量監督;指導赴境外森林資源開發的有關工作;指導山區綜合開發。

          (十)承擔組織、協調、指導、監督全州森林防火工作的責任。組織、協調、指導武警延邊支隊和專業、半專業森林撲火隊伍的防撲火工作;承擔州森林防火指揮部的具體工作;指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

          (十一)認真執行國家林業及其生態建設的財政、金融、價格、貿易等經濟調節政策和生態補償制度;編制州級部門預算并組織實施;研究提出中央和州財政林業專項轉移支付資金的預算建議;管理監督州級林業資金;管理州級林業國有資產;負責提出全州林業固定資產投資規模和方向、州財政性資金安排意見;對國家規劃內和年度計劃內固定資產投資項目進行初審;編制全州林業及其生態建設的年度計劃。

          (十二)指導組織實施各類商品林的基地建設和國防林、母樹林、種籽、特種林培管。

          (十三)加強組織指導全州林業改革和農村林業發展,依法維護農民經營林業合法權益的職責。

          (十四)負責長白山森工集團博士后科研工作站管理服務工作。

          (十五)負責推進轉型發展過程中接續替代產業的突破發展工作。利用三到五年時間,全面完成“長白山珍稀樹種培育、長白山生態綠化苗木、長白山現代中藥健康、長白山生態旅游和生態地產開發、長白山林地林下經濟、長白山森林水”六大接續替代產業的發展布局。

          (十六)負責五個新林區、五型場站建設,實現生態林業、民生林業的階段性發展目標。

          (十七)承辦州政府交辦的其它事項。

          二、機構設置及部門決算單位構成

          根據上述職責,延邊朝鮮族自治州林業管理局內設14  個機構,分別為辦公室(行政審批辦公室、安全監管處)、

          人事處、林政資源管理處(法規處、政法辦)、野生動植物保護處(濕地資源及自然保護區管理)、計劃處、財務處、科技產業處(林學會)、林政稽查處、鄉村林業管理處(林改辦)、老干部處(離退休管理部)、黨委辦公室(組織部 宣傳部 機關黨委 團委)、森林經營處(州綠化委員會辦公室---延邊州政府派駐機構)、州防火指揮部辦公室(延邊州政府派駐機構)、專員辦(吉林省林業廳派駐機構)。

          納入延邊朝鮮族自治州林業管理局2019年度部門決算編制范圍的單位包括:

          1. 延邊朝鮮族自治州林業管理局(本級)

          2. 延邊朝鮮族自治州林業管理局(差額)

          3.延邊州森林病蟲防治檢疫站

           

          第二部分 2019年度部門決算表 

           

          一、收入支出決算總表

          1.png

          二、收入決算表

          2.png

          三、支出決算表

          3.png

          四、財政撥款收入支出決算總表

          4.png

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          5.png

          5.1.png

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          6.png

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          7.png

           八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          8.png

          本單位沒有政府性基金相關收支數據

          九、部門預算項目支出績效自評表

          9.png 

          第三部分 2019年度部門決算情況說明

           

              一、收入支出決算總體情況說明

           2019年度收入總計252,262.30萬元,與2018年相比,收入降低20,131.69 萬元,降低7.4 %。支出總計257,673.86萬元,降低16,211.66萬元,降低5.9 %。主要原因一是由于發改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同;二是由于工資逐年上調,社會保障和及人員經費有所不同;三是 2015年4月,國家林業局對東北、內蒙古重點國有林區下達了全面停止天然林商業性采伐政策,隨著停伐后的補貼政策逐漸完善,2019年國家各項補貼標準有所不同;四是有的項目為連續建設項目,資金為年初結轉結余資金,按項目建設進度撥款列支,形成各年度支出有所不同。

          10.png

              12.png

          二、收入決算情況說明

          本年收入合計252,262.30  萬元,其中:財政撥款收入 251,393.37 萬元,占99.7 %;其他收入868.93 萬元,占0.3%。

          13.png

          三、支出決算情況說明

          本年支出合計257,673.86 萬元,其中:基本支出1,330.13 萬元,占0.5 %;項目支出256,343.72 萬元,占 99.5%;?;局С鲋?,人員經費1,304.67 萬元,占98.1 %;公用經費25.46 萬元,占1.9 %。

          14.png

          15.png

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2019年度財政撥款收入251,393.37萬元,與2018年相比,財政撥款收入降低20,045.26 萬元,降低7.4 %。主要原因一是由于發改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同;二是由于工資逐年上調,人員經費有所增加;三是 2015年4月,國家林業局對東北、內蒙古重點國有林區下達了全面停止天然林商業性采伐政策,隨著停伐后的補貼政策逐漸完善,2019年度國家的各項補貼標準有變化。

          16.png

          2019年度財政撥款支出256,227.64萬元,與2018年相比,財政撥款支出降低16,557.05萬元,降低6.1 %。主要原因一是由于發改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同;二是由于工資逐年上調,社會保障和及人員經費有所不同;三是 2015年4月,國家林業局對東北、內蒙古重點國有林區下達了全面停止天然林商業性采伐政策,隨著停伐后的補貼政策逐漸完善,2019年國家各項補貼標準有所不同;四是有的項目為連續建設項目,資金為年初結轉結余資金,按項目建設進度撥款列支,形成各年度支出有所不同。

          117.png

              五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

          2019年度財政撥款支出256,227.64 萬元,占本年支出合計的99.4 %。與2018年相比,財政撥款支出減少16,557.05萬元,降低6.1%。主要原因一是由于發改委按照投資項目下達投資計劃各年度有所不同;二是由于工資逐年上調,社會保障和及人員經費有所不同;三是 2015年4月,國家林業局對東北、內蒙古重點國有林區下達了全面停止天然林商業性采伐政策,隨著停伐后的補貼政策逐漸完善,2019年國家各項補貼標準有所不同;四是有的項目為連續建設項目,資金為年初結轉結余資金,按項目建設進度撥款列支,形成各年度支出有所不同。

          118.png

          (二)財政撥款支出決算結構情況

          2019年度財政撥款支出256,227.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出101.79 萬元,占0 %;文化旅游體育與傳媒支出5,902.40萬元,占2.3 %;衛生健康支出23.79萬元,占0 %;節能環保支出166,884.40萬元,占65.1 %;農林水支出82,029.74萬元,占32.1 %;商業服務業等庋出300萬元,占0.1 %;住房保障支出985.52萬元,占0.4 %。

          119.png

              (三)財政撥款支出決算具體情況

          2019年度財政撥款支出年初預算為311.32萬元,支出決算為256,227.64萬元,完成年初預算的82,303.62 %。其中:

          1.其他發展與改革事務支出年初預算為0萬元,支出決算為100萬元。主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年列支的資金來源為當年的專項資金。

          2.標準化管理年初預算為0萬元,支出決算為1.79萬元。主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年列支的資金來源為年初結轉資金。

          3.其他文化體育與傳媒支出年初預算為0萬元,支出決算5,902.40萬元。主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金。由于是基建項目,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

          4.行政單位醫療年初預算為12.38萬元,支出決算為12.38萬元,完成年初預算的100%。

          5.公務員醫療補助年初預算為10.83萬元,支出決算為10.83萬元,完成年初預算的100%。

          6.其他行政事業單位醫療支出年初預算為0.58萬元,支出決算為0.58萬元,完成年初預算的100%。

          7. 天然林保護(社會保險補助) 年初預算為0萬元,支出決算為1,633.40萬元,主要原因是是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數,2019年度列支的資金來源為年初結轉資金。

          8. 天然林保護(政策性社會性支出補助) 年初預算為0萬元,支出決算為61,709萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。

          9. 天然林保護工程建設年初預算為0萬元,支出決算為96,542萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金和當年的專項資金。其中有部分為天?;椖?,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

          10. 其他天然林保護支出年初預算為0萬元,支出決算為7,000萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。

          11. 行政運行年初預算為205.62萬元,支出決算為276.58萬元,完成年初預算的134.5%。主要原因是由于人員及工資上漲等因素的變化。

               12.森林培育年初預算為0萬元,支出決算為4,389.80萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。

          13.森林資源管理年初預算為0萬元,支出決算為53,512萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為當年撥入的專項資金。

          14.森林生態效益補償年初預算為0萬元,支出決算為44.56萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金。

          15.自然保護區等管理年初預算為0萬元,支出決算為606.90萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金和當年的專項資金。由于是基建項目,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

           16. 濕地保護年初預算為0萬元,支出決算為2,258萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金和當年撥付的專項資金。

          17. 產業化管理年初預算為0萬元,支出決算為430萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為當年撥入的專項資金。

          18.林業防災減災年初預算為20萬元,支出決算為7,211.50萬元,完成年初預算的36,057.5%。主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費和防火物資儲備經費20萬元,不列支其他林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金和當年的專項資金。由于是基建項目,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

          19.其他林業和草原支出年初預算為0萬元,支出決算為13,300.41萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金和當年的專項資金。由于是基建項目,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

          20.其他商業服務業等支出年初預算為0萬元,支出決算為300萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2018年度列支的資金來源為年初結轉資金。由于是基建項目,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

          21.其他保障性安居工程支出年初預算為0萬元,支出決算為969萬元,主要原因是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不列支林業各類專項資金項目的年初預算,所有的項目預算為調整預算數。2019年度列支的資金來源為年初結轉資金。由于是基建項目,需按《吉林省基本建設財務管理暫行辦法》按項目進度和合同約定進行撥款。

          22. 住房公積金年初預算為23.22萬元,支出決算為16.52萬元,完成年初預算的71.2%。主要原因是由于人員及工資等因素的變化。

              六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2019年度財政撥款基本支出1,176.89 萬元,其中:人員經費1,153.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金。

              公用經費23.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、取暖費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

              七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

          2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.25萬元,支出決算為6.25萬元,完成預算的100%。

          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

          2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為6.25萬元,占100%;公務接待費支出決算為0萬元,占0%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

             2.公務用車購置及運行費預算6.25萬元,支出決算為6.25萬元,完成預算的100%。其中:

          公務用車購置支出0萬元;

          公務用車運行支出6.25萬元,主要是用于保險費、過道費、汽油費、年檢費、修理費等。截至2019年12月31日,開支財政撥款的公務用車保有量為3 輛。 

          公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元。

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

             2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0   萬元;本年收入0 萬元;本年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。支出具體情況如下:

          九、關于2019年度預算績效管理情況的說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據預算績效管理工作要求,2019年度我部門(單位)組織對州本級森林防火物資儲備項目進行了績效自評,共涉及資金19.784萬元,占部門預算財政撥款項目總額的0.01%。

          (二)績效評價結果

          1.我部門(單位)績效自評結果如下

          (1)州本級森林防火物資諸備項目績效自評綜述。根據年初設定的績效目標,該項目自評得分100分。項目全年預算數20萬元,執行數19.784萬元,執行率為98.92%。該項目績效目標完成情況如下: 2019年度購置風力滅火機38臺(單價4,450元/臺,16.91萬元),油鋸10臺(單價2,874元/臺,2.874萬元),合計19.784萬元。全州發生森林火災8起,其中較大火災4起,一般森林火災4起,火場過火總面積19.38公頃,受害森林面積10.08公頃?;馂陌l生數量僅占全省火災起數16.6﹪,火災受害率0.003‰、控制率2.48公頃/次,是近五年來最好成績,秋防期更是取得了無森林草原火災和無人員傷亡事故發生的佳績。

          十、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費支出情況

          2019年度,機關運行經費支出11.32萬元,比年初預算數增加11.32萬元,主要是財政年初預算只列支林管局財政在編人員的人員經費,不編報公用經費。

              (二)政府采購支出情況

          2019年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

              (三)國有資產占用情況

          截至2019年12月31日,延邊朝鮮族自治州共有車輛7  輛,其中,執法執勤用車1輛、特種專業技術用車4輛、其他用車2輛,其他用車主要是用于防疫病蟲害車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

           

          第四部分  名詞解釋

           

          一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

          二、其他收入:指除上述收入以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、從非本級財政取得的經費。

          三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          四、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          五、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          六、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

          七、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          九、其他發展與改革事務支出:反映除上述項目以外的其他發展與改革事務支出。

          十、標準化管理:反映標準化管理方面的支出。

          十一、其他文化體育與傳媒支出:反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒的支出。

          十二、行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          十三、公務員醫療補助:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

          十四、其他行政事業單位醫療支出:反映除上項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

          十五、天然林保護(社會保險補助):反映專項用于木材減產或停產造成實施單位應繳納社會保險費缺口的補助支出。

          十六、天然林保護(政策性社會性支出補助):反映專項用于實施單位承擔的政策性社會性支出補助。

          十七、天然林保護工程建設:反映天然林保護工程建設支出。

          十八、天然保保護(其他天然林保護支出):反映除上述項目以外其他用于天然林保護方面的支出。

          十九、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          二十、森林培育:反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

          二十一、森林資源管理:反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

          二十二、森林生態效益補償:反映用于公益林保護和和管理等方面的支出。

          二十三、自然保護區等管理:反映除國家公園外的自然保護區、風景名勝區、自然遺產、地質公園等自然保護地建設、調查、規劃、監測、管護、能力提升、生態補償、生態保護和修復、科研、宣傳及管理等方面的支出。

          二十四、濕地保護:反映濕地保護和管理方面的支出。

          二十五、產業化管理:反映產業化管理方面的支出。

          二十六、防災減災:反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

          二十七、其他林業和草原支出:反映除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。

                二十八、其他商業服務業等支出:反映除上述項目以外其他用于商業服務業等方面的支出。

          二十九、其他保障性安居工程支出:反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

          三十、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


          附件3-延邊林管局2019年度部門決算公開表.xls


           


          微信全視角
          長白山森工的“后浪們” 讓我...
          2020-09-11
          白河林業:開展入職青年“第一...
          2020-09-11
          敦化林業:開展團支部書記暨大...
          2020-09-11
          和龍林業:新起點 新征程 新...
          2020-09-11
          天橋嶺林業:不忘跟黨初心 不...
          2020-09-11
          熱點推薦
          州委常委、宣傳部部長金基德帶...


          集團簡介
          長白山森工集團是全國五大森工集團之一,地處長白山林區核心區域,是我國重要的商品材基地、林業產業基地和木材戰略儲備基地,生態區位重要,戰略地位突出,森林資源富集,生物多樣性鮮明。集團下轄10戶國有森工企業、1戶森林經營局、3戶林產工業加工企業,總經營面積406.6萬公頃,森林覆蓋率80.9%。
             版權所有:長白山森工集團 Copyright 2014-2019 cbsgjt.com All Rights Reserved 吉ICP備17004319號
          AV东京热无码专区

          1. <pre id="jfstu"><ruby id="jfstu"></ruby></pre>
          2. <p id="jfstu"></p>